2017年度预算公开说明 本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制,预算所列内容准确、真实、完整。我部门现根据市财政审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。 一、部门概况 bet365日博亚洲(以下简称运管局)是隶属于黄石市交通运输局、湖北省运管局双重管理的事业单位,纳入财政一般预算管理单位。我局负责履行对本市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;制定道路运输发展政策和规划,拟定管理规章并组织实施;负责对道路客货运输站场的规划、建设和管理等职能;承办上级部门交办的其他事项。业务受湖北省运管局指导。内设10个职能科室,直属4个正科级单位。事业编制数131人,其中:行政执法类46人、公益一类75人、公益二类10人。实有事业编制人数121人,纳入财政预算管理111人。 二、部门年度(或中长期)工作重点 2017年是“十三五”推进结构性改革的攻坚之年。在新的一年里,我局将面临依法治运的新要求、转型发展的新常态、提升服务的新期盼。为此,我们要在省运管局、市交通运输局党委的正确领导下,进一步加强党的建设,巩固拓展“三严三实”教育成果,坚持“四个全面”战略,全面推进和落实“五大发展”理念,深化“四项改革”力度,创新监管模式,提升服务品质,奋力实现“十三五”道路运输行业攻坚目标。主要工作重点: (一)推进“四项改革”。一是推进法治改革,要加强执法证件管理,严格执行执法证件年审、暂扣、吊销制度,对不符合要求的执法人员,要逐步予以转岗或分流。在运管网及我局多媒体触摸式查询机上公开执法资格、执法依据、办事程序等,接受社会各方面的监督。今后,我局所有行政执法案件都要与检察院网络系统对接,接受检察院的监督,避免出现失职、渎职等违法乱纪行为。二是推进行政许可改革,按照市委、市政府要求,我局将进一步厘清权力清单,对10个由我局行政许可的事项全部进入市行政服务中心办理,实行一个地点办公、一个窗口对外,“一站式服务”。三是推进安全监管改革,继续开展“平安交通”、“安全生产月”等专项活动,做好“平安车”、“平安站”创建活动。四是推进市场监管改革,全市各级运管部门每年要对道路运输企业、客运站、机动车维修企业、机动车驾驶员培训学校进一步强化服务质量信誉等级考核,对道路运输经营者及其从业人员的经营行为、服务质量、安全生产等实行监管,并向社会公布考核情况,促进经营者不断提高服务质量及服务水平。 (二)加强“四个建设”。一是加强党的建设,建立考核评价体系,突出抓好一把手履行管党治党的责任考核。二是加强职工队伍建设,要围绕“四项”改革,加强人员素质提升,选送业务骨干到高等院校进行培训,努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、人民满意的高素质运管队伍。三是加强党风廉政建设,深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,大力推进党风廉政建设,切实落实“两个责任”,层层传导廉政压力。坚持把纪律挺在前面,驰而不息纠正“四风”,保持全面从严治党的步调不变,力度不减。四是加强精神文明建设,在道路运输行业大力开展“抓典型、争示范、创品牌”,“十行百佳”、“感动交通年度人物”评选和劳动竞赛等活动,力争在全市道路城乡客运、驾驶员培训、绿色维修等方面培养一批在社会上有较大美誉度、在行业有领先示范性的领军品牌,在新的起点上全面提升行业软实力。。 (三)加大“四个力度”。一是加大站场建设力度,做好农村客货运站场管理规划、申报工作。二是加大信息化建设力度,重点完成道路运输视频监控平台建设,完善和推广“电子执法”和“网上稽查”。 尽快启动我局办公自动化OA系统的运用,减少纸质文件的打印传阅,实行局机关公文传输、内部简报、内部发文无纸化运行。三是加大民生交通建设力度,贯彻落实省政府《关于巩固“村村通客车”成果建立农村客运发展长效机制的意见》,开展“村村通客车”回头看活动,确保农村客运“开得通、留得住、有效益、管长远”,惠及农村和农民。要按照国务院办公厅转发公安部、交通运输部《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》,推行预约培训、计时收费、先培训后付费等改革措施,方便人民群众学车。四是加大综合治理工作力度,要按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则,加强信访维稳,落实齐抓共管的信访投诉工作机制,妥善做好道路运输行业突发事件的防范处置工作。 三、收支预算安排情况 (一)部门财政拨款收支预算安排情况 1、财政拨款收入预算1753.14万元,其中:经费拨款(补助)1513.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款15万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款150万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款75万元。 2、支出预算1753.14万元,其中:基本支出1563.14万元(其中:工资福利支出1377.94万元、商品和服务支出131.14万元、对个人和家庭的补助54.06万元)、项目支出190万元。 (二)部门财务收支预算安排情况 1、收入预算合计1753.14万元,其中:财政经费拨款(补助)1513.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款(考试费)15万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款150万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款(房租收入)75万元。 2、支出预算合计1753.14万元,其中: (1)基本支出预算1563.14万元,其中:工资福利支出1377.94万元、商品和服务支出131.14万元、对个人和家庭的补助54.06万元。 (2)项目支出预算190万元。 (三)部门“三公”经费财政拨款预算情况 2017年“三公”经费财政拨款预算32万元,其中:公务接待费1万元、占当年“三公”经费3%,较上年2万元下降50%;公务用车运行费31万元,占当年“三公”经费97%。2016年财政预算批复未列公务用车运行费。
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